加強(qiáng)公司的內(nèi)部控制工作,是確保公司依法合規(guī)經(jīng)營的重要途徑,也是規(guī)范公司各種行為,實施自動防錯、查錯和糾錯,實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作,蜀工檢測公司于2023年6月26日至7月10日開展2023半年度內(nèi)控自評工作。
蜀工檢測公司10個部門(中心)對公司13類67個業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了抽樣自查,評價范圍包括工程建設(shè)服務(wù)、人力資源、預(yù)算管理、資金管理、采購管理、合同管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、內(nèi)控管理等公司所涉及的所有業(yè)務(wù)范圍,納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占本單位合并(或匯總)財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%。自查完成后,由公司組織人員對各部門(中心)的自查結(jié)果進(jìn)行了抽查。經(jīng)過嚴(yán)格、縝密的自查、抽查,發(fā)現(xiàn)蜀工檢測公司報告期內(nèi)不存在內(nèi)部控制缺陷。
本次半年內(nèi)控自評工作是對公司全業(yè)務(wù)流程的依法合規(guī)性的一次檢驗。下一步,蜀工檢測公司將繼續(xù)嚴(yán)控業(yè)務(wù)流程執(zhí)行過程,加強(qiáng)教育培訓(xùn),進(jìn)一步提升蜀工檢測公司經(jīng)營水平。
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