加強公司的內部控制工作,是確保公司依法合規(guī)經營的重要途徑,也是規(guī)范公司各種行為,實施自動防錯、查錯和糾錯,實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作,蜀工檢測公司于2023年6月26日至7月10日開展2023半年度內控自評工作。
蜀工檢測公司10個部門(中心)對公司13類67個業(yè)務流程進行了抽樣自查,評價范圍包括工程建設服務、人力資源、預算管理、資金管理、采購管理、合同管理、財務管理、資產管理、內控管理等公司所涉及的所有業(yè)務范圍,納入評價范圍單位的資產總額占本單位合并(或匯總)財務報表資產總額的100%。自查完成后,由公司組織人員對各部門(中心)的自查結果進行了抽查。經過嚴格、縝密的自查、抽查,發(fā)現蜀工檢測公司報告期內不存在內部控制缺陷。
本次半年內控自評工作是對公司全業(yè)務流程的依法合規(guī)性的一次檢驗。下一步,蜀工檢測公司將繼續(xù)嚴控業(yè)務流程執(zhí)行過程,加強教育培訓,進一步提升蜀工檢測公司經營水平。